关于做好2025年度财务年终决算工作的通知

【信息来源】财务处  加入时间:2025年11月27日 14:32  访问量:

院属各部门、各学院(部):

年终将至,感谢大家对财务工作一直以来的理解和支持。为了保证2025年财务决算工作顺利开展,现将年底财务结算有关事项通知如下:

一、各类业务办理时间

1.正常报账业务办理截止时间:2025年12月24日。

2.票据缴销手续办理截止时间:2025年12月20日,各单位已领用的票据(包括未用的)请于2025年12月20日前交财务处,凡预借票据的单位和个人需于12月20日前将款项汇入学院账户。

3.2025年12月25日起学院财务处进行财务年终决算相关工作,暂停对外服务。

4.2026年1月12日起学院财务处正常对外服务。由于2026年度年初预算尚未下达,1月12日起至新学期开学,对外报销业务主要为:科研业务、年终绩效和人员工资性支出以及票据业务等。

二、各项收入及时收缴入账

1.各二级学院应继续做好学生收费的催缴工作。

2.各单位的各项收入须在12月20日前全部上交学院财务处入账。

3.已到账的科研经费,请相关单位和个人于2025年12月20日前办理立项及入账手续。

4.已到账的各类上级部门、企事业单位的汇款请相关职能部门、项目联系人至财务处办理相关手续。

5.对各类无法确认收款人的暂存款项逐项查明形成原因,并根据相关政策规定提出处理意见,再履行必要审批程序后予以清理。

三、清理各项往来账款

1.12月15日后一般不再发生跨年度的借款和借票据,当年借款须当年核销,列支当年事业支出,严禁透支下年度经费预算;设备采购等方面的借款应按时清理。

2.对于本年借款未核销的,请于2025年12月20日前到财务处核销,逾期无正当理由没有冲销借款者,将以经办人工资冲销。

3.各单位在确保各项支出依法、合规、有效的前提下进一步加快专项资金使用进度。

4.根据规定,年底前无法到账的各类已借用票据,请相关部门和项目负责人及时将票据交回财务处。

5.各种代办和应付款项,各部门应速与相关单位核对,符合条件的争取在本年度内结清账目。

四、财产物资的清查盘点

1.请资产(含图书)管理部门对全校的设备物资(含图书)进行年终清查盘点并与设备使用部门核对账目,并及时做好设备(含图书)、材料(含教材)等物资的盘盈盘亏处理工作,做到账实相符、账账相符。

2.财务处负责与资产管理部门进行设备(含图书)、材料(含教材)等物资的账目核对工作,并对物资库存盘点情况进行相应账务处理。

五、决算报表基础信息统计工作

为做好年终决算报告编制工作,及时反映学院教育事业各方面统计数据,请相关单位协助提供决算报表所需资料,所需资料清单另行通知,请相关部门及时关注。


财务处

2025年11月26日


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